德州德隆集團如期完成內部審核工作
發(fā)布時(shí)間:
2013-05-16
根據2013年度《質(zhì)量管理體系內部審核實(shí)施計劃》的安排,公司組成內審組,于2013年5月15日-5月16日,對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期兩天的全面審核。 這次內審的目的是評價(jià)按GB/T19001-2008標準建立、保持和實(shí)施的質(zhì)量管理體系符合審核準則的程度及運行的有效性,識別改進(jìn)的機會(huì ),采取糾正措施,以實(shí)現體系的持續改進(jìn)。本次內審共分5組,審核范圍涉及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的19個(gè)部門(mén)、產(chǎn)品和過(guò)程。由于時(shí)間有限,本次內審采取隨機抽樣的方法,主要收集質(zhì)量管理體系符合性和有效性證據,同時(shí)也注意收集體系不符合性證據,以識別確定體系改進(jìn)的機會(huì )。依據審核準則,審核組對本次審核發(fā)現進(jìn)行了客觀(guān)評價(jià),共提出50項書(shū)面問(wèn)題,包含9項一般不合格項,已下發(fā)責任部門(mén)整改,針對不合格進(jìn)行原因分析,制訂適宜的糾正措施并實(shí)施,經(jīng)審核組驗證通過(guò)后予以關(guān)閉。 通過(guò)這次審核,將有力地促進(jìn)公司管理體系的改進(jìn)和提高,同時(shí)也要求各部門(mén)按照審核組提出的改進(jìn)意見(jiàn),實(shí)施糾正預防措施,并舉一反三,做好今后體系的檢查和改善,以保證公司的質(zhì)量管理體系始終有效運行并持續改進(jìn)。 |
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